自2月24日正式复工以来,稽核审计部按照集团党委会审议通过的2020年内部审计计划,在前期充分准备和周密安排的基础上,于2020年3月2日,分两个小组对甘肃金控基金管理有限公司和陇原融资租赁(平潭)有限公司2019年度经营管理情况实施审计。自此,集团公司对下属公司2019年度经营管理审计工作全面启动。
3月2日,集团党委委员、副总经理赵星军在审计进点会提出:一是被审计单位要正确认识内部审计工作,强化审计对加强和改进公司治理、规范经营管理和财务收支的作用,对审计查出的问题要积极纠正,认真整改,对审计提出的意见和建议,要认真研究、科学采纳;二是被审计单位要积极配合,提供必要的审计场所和保障条件,指定专人加强沟通协调,全面及时提供审计所需资料,确保审计工作按照既定计划顺利开展;三是审计组成员要严格依法、依规审计,做到廉洁审计,确保审计客观公正、实事求是,保守商业秘密,努力提高审计工作质量;四是审计组成员要遵守被审计单位疫情防控安排,在做好疫情防控工作的基础上,高效推进审计工作。会上,稽核审计部总经理宣读了审计通知书,基金公司和融资租赁公司主要负责人分别作了表态发言,表示将以本次审计工作为契机,及时发现问题并归纳总结原因,强化整改落实,切实提高公司经营管理水平。会后,审计组即刻投入工作,现场审计全面有序开展。
截至3月底,两家被审计公司的现场审计工作已顺利完成,审计组与被审计单位对存在的问题进行了充分沟通,正在对相关问题做进一步核实,已处于审计报告定稿阶段。同时,稽核审计部已于3月22日启动了对股交中心等三家公司的审计工作,目前现场审计正在进行中。
下一步,稽核审计部将严格按照工作计划,有序推进审计项目,确保全年工作任务如期完成。