为系统研究谋划审计工作,构建权威高效的审计监督体系, 9月14日,集团党委副书记、副总经理韩鹏组织审计部召开四季度审计工作部署会。韩鹏带领审计部全体员工深入学习了《中央审计委员会办公室2020审计年度经济责任审计工作指导意见》,通读经济责任审计5类623项违法违规行为清单,对前三季度已完成现场审计的经济责任审计项目和经营管理审计项目进行了回顾和总结,指出了存在的问题和不足,明确了下一阶段工作重点。
韩鹏指出,为全面履行审计监督职责,审计部要主动提高政治站位,自觉把做好新时代审计工作作为“勇担当、敢作为”的必然要求,将审计工作作为“履行国企职责、体现市场价值”的题中应有之义;要坚决执行集团决策部署,科学谋划审计项目,规范开展审计工作,把审计工作与促进合规经营、化解风险、加强内控管理相结合,全面提升审计监督效能。
韩鹏要求,审计部要全面总结经验,在今后的工作中努力做好“四化”:一是制度体系化。尽快修订《内部审计约谈管理办法》和《内部审计工作协作机制办法》,不断完善内部审计制度体系;二是流程标准化。针对集团业务板块的经营特点,制定个性化的审计项目实施方案,明确审计重点和审计方法,实现全流程标准化作业;三是团队专业化。全面开展业务培训,通过线上和线下培训相结合的方式加强专业知识学习,掌握最前沿的审计理念,重点把握融资担保、基金管理、融资租赁及区域性股权交易等行业的政策法规,熟悉经营管理,熟练运用相关会计准则。充分利用业余时间组织集体学习和团队拓展,不断提高审计队伍的专业素质和团队协作能力;四是“周例会”常态化。严格落实部门周例会制度,确保各项工作责任到人、有序推进;将党建工作纳入周例会进行安排部署,确保党建与业务同谋划、同部署、同推进。
审计部全体员工一致表示,在今后工作中将不折不扣落实会议要求,努力加强自身建设,不断提高思想认识,切实把审计工作成效体现在促进集团有序健康发展上、体现在帮助集团提高经营业绩上、体现在提升国有资产保值增值水平上,全力以赴开创审计工作新局面。
供稿:张磊